| Programmas kods | Funkciju klasifik. kods | 2006.gada plāns | Grozījumi | 2006.gada plāns kopā ar grozījumiem | ||||
| 17. Satiksmes ministrija | ||||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 286 937 904 | -5 747 014 | 281 190 890 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 197 956 900 | 30 126 559 | 228 083 459 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 1 466 190 | 101 450 | 1 567 640 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 87 514 814 | -35 975 023 | 51 539 791 | |||||
| Izdevumi - kopā | 298 978 411 | -11 509 771 | 287 468 640 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 112 769 831 | 32 773 538 | 145 543 369 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 44 335 991 | 26 999 871 | 71 335 862 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 2 543 103 | 271 995 | 2 815 098 | |||||
| Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 1 245 003 | 439 404 | 1 684 407 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 67 188 837 | 5 334 263 | 72 523 100 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 29 046 712 | -6 967 976 | 22 078 736 | |||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 5 172 730 | 536 036 | 5 708 766 | |||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 194 820 | 3 097 | 197 917 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 186 208 580 | -44 283 309 | 141 925 271 | |||||
| kapitālie izdevumi | 39 540 273 | -6 502 795 | 33 037 478 | |||||
| investīcijas | 146 668 307 | -37 780 514 | 108 887 793 | |||||
| Fiskālā bilance | -12 040 507 | 5 762 757 | -6 277 750 | |||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 105 223 | 105 223 | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 12 040 507 | -5 867 980 | 6 172 527 | |||||
| 03.00.00 | 12.010 | Nozares vadība | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 2 421 413 | 2 341 936 | 4 763 349 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 368 313 | 915 015 | 3 283 328 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 53 100 | 15 000 | 68 100 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 1 411 921 | 1 411 921 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 2 421 413 | 2 366 154 | 4 787 567 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 370 743 | 2 259 454 | 4 630 197 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 2 370 743 | 238 790 | 2 609 533 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 1 271 582 | 157 755 | 1 429 337 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 2 020 664 | 2 020 664 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 1 411 921 | 1 411 921 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 50 670 | 106 700 | 157 370 | |||||
| kapitālie izdevumi | 50 670 | 106 700 | 157 370 | |||||
| Fiskālā bilance | -24 218 | -24 218 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 24 218 | 24 218 | ||||||
| 08.00.00 | 08.220 | Valsts aģentūras "Rīgas motormuzejs" darbības nodrošināšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 223 300 | 75 550 | 298 850 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 99 000 | 99 000 | ||||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 124 300 | 75 550 | 199 850 | |||||
| Izdevumi - kopā | 223 300 | 102 256 | 325 556 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 217 300 | 95 557 | 312 857 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 215 100 | 95 557 | 310 657 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 66 700 | 6 000 | 72 700 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 2 200 | 2 200 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 2 000 | 2 000 | ||||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 150 | 150 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 6 000 | 6 699 | 12 699 | |||||
| kapitālie izdevumi | 6 000 | 6 699 | 12 699 | |||||
| Fiskālā bilance | -26 706 | -26 706 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 26 706 | 26 706 | ||||||
| 09.00.00 | 01.133 | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 177 420 | 177 420 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 177 420 | 177 420 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 177 420 | 177 420 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 177 420 | 177 420 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 177 420 | 177 420 | ||||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 177 420 | 177 420 | ||||||
| 11.00.00 | 12.300 | Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 261 103 | 261 103 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 261 103 | 261 103 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 261 103 | 261 103 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 256 103 | 256 103 | ||||||
| Kārtējie izdevumi | 256 103 | 256 103 | ||||||
| tai skaitā atalgojumi | 138 994 | 138 994 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 5 000 | 5 000 | ||||||
| kapitālie izdevumi | 5 000 | 5 000 | ||||||
| 12.00.00 | 12.300 | Valsts dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 181 091 | 885 | 181 976 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 181 091 | 885 | 181 976 | |||||
| Izdevumi - kopā | 181 091 | 885 | 181 976 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 178 091 | 178 091 | ||||||
| Kārtējie izdevumi | 178 091 | 178 091 | ||||||
| tai skaitā atalgojumi | 95 294 | 95 294 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 000 | 885 | 3 885 | |||||
| kapitālie izdevumi | 3 000 | 885 | 3 885 | |||||
| 14.00.00 | 13.010 | Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija un tehniskā palīdzība | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 207 150 | 73 247 | 280 397 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 207 150 | 73 247 | 280 397 | |||||
| Izdevumi - kopā | 207 150 | 73 247 | 280 397 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 205 150 | 63 247 | 268 397 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 205 150 | 63 247 | 268 397 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 70 808 | 19 701 | 90 509 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 000 | 10 000 | 12 000 | |||||
| kapitālie izdevumi | 2 000 | 10 000 | 12 000 | |||||
| 23.00.00 | 12.100 | Valsts autoceļu fonds | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 109 045 442 | 22 550 915 | 131 596 357 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 108 745 442 | 22 431 836 | 131 177 278 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 300 000 | 300 000 | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 119 079 | 119 079 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 109 045 442 | 22 565 401 | 131 610 843 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 72 227 889 | 27 335 911 | 99 563 800 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 39 448 361 | 26 509 207 | 65 957 568 | |||||
| Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 1 245 003 | 439 404 | 1 684 407 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 31 534 525 | 387 300 | 31 921 825 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 36 817 553 | -4 770 510 | 32 047 043 | |||||
| kapitālie izdevumi | 36 817 553 | -4 770 510 | 32 047 043 | |||||
| Fiskālā bilance | -14 486 | -14 486 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 14 486 | 14 486 | ||||||
| 23.04.00 | 12.100 | Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 31 534 525 | 387 300 | 31 921 825 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 31 534 525 | 387 300 | 31 921 825 | |||||
| Izdevumi - kopā | 31 534 525 | 387 300 | 31 921 825 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 31 534 525 | 387 300 | 31 921 825 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 31 534 525 | 387 300 | 31 921 825 | |||||
| 23.06.00 | 12.100 | Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 77 510 917 | 22 163 615 | 99 674 532 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 77 210 917 | 22 044 536 | 99 255 453 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 300 000 | 300 000 | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 119 079 | 119 079 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 77 510 917 | 22 178 101 | 99 689 018 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 40 693 364 | 26 948 611 | 67 641 975 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 39 448 361 | 26 509 207 | 65 957 568 | |||||
| Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 1 245 003 | 439 404 | 1 684 407 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 36 817 553 | -4 770 510 | 32 047 043 | |||||
| kapitālie izdevumi | 36 817 553 | -4 770 510 | 32 047 043 | |||||
| Fiskālā bilance | -14 486 | -14 486 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 14 486 | 14 486 | ||||||
| 26.00.00 | 12.200 | Ostu attīstības fonds | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 39 922 | 80 367 | 120 289 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 39 922 | 80 367 | 120 289 | |||||
| Izdevumi - kopā | 39 922 | 80 367 | 120 289 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 38 422 | 79 867 | 118 289 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 38 422 | 79 867 | 118 289 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 26 808 | 24 658 | 51 466 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 500 | 500 | 2 000 | |||||
| kapitālie izdevumi | 1 500 | 500 | 2 000 | |||||
| 29.00.00 | 12.099 | Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 92 935 555 | -20 527 546 | 72 408 009 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 33 521 555 | 3 324 572 | 36 846 127 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 59 414 000 | -23 852 118 | 35 561 882 | |||||
| Izdevumi - kopā | 92 450 555 | -18 507 343 | 73 943 212 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 240 000 | -1 154 258 | 85 742 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 1 240 000 | -1 154 258 | 85 742 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 91 210 555 | -17 353 085 | 73 857 470 | |||||
| kapitālie izdevumi | 2 389 760 | -1 871 319 | 518 441 | |||||
| investīcijas | 88 820 795 | -15 481 766 | 73 339 029 | |||||
| Fiskālā bilance | 485 000 | -2 020 203 | -1 535 203 | |||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 39 813 | 39 813 | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -485 000 | 1 980 390 | 1 495 390 | |||||
| 30.00.00 | 12.099 | Rail Baltica | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 15 283 | -15 283 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 15 283 | -15 283 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 15 283 | -15 283 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 15 283 | -15 283 | ||||||
| investīcijas | 15 283 | -15 283 | ||||||
| 31.00.00 | 12.000 | Sabiedriskais transports | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 32 720 442 | 5 574 460 | 38 294 902 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 32 720 442 | 5 574 460 | 38 294 902 | |||||
| Izdevumi - kopā | 32 720 442 | 5 574 460 | 38 294 902 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 32 720 442 | 5 574 460 | 38 294 902 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 32 720 442 | 5 574 460 | 38 294 902 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 27 547 712 | -6 882 897 | 20 664 815 | |||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 5 172 730 | 536 036 | 5 708 766 | |||||
| 31.01.00 | 12.810 | Dotācija ar invalīdu bezmaksas pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 4 019 820 | 536 036 | 4 555 856 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 019 820 | 536 036 | 4 555 856 | |||||
| Izdevumi - kopā | 4 019 820 | 536 036 | 4 555 856 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 4 019 820 | 536 036 | 4 555 856 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 4 019 820 | 536 036 | 4 555 856 | |||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 4 019 820 | 536 036 | 4 555 856 | |||||
| 31.02.00 | 12.810 | Dotācija ar politiski represēto personu pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 1 152 910 | 1 152 910 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 152 910 | 1 152 910 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 1 152 910 | 1 152 910 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 152 910 | 1 152 910 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 1 152 910 | 1 152 910 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 1 152 910 | 1 152 910 | ||||||
| 31.03.00 | 12.300 | Valsts pasūtījums pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 15 801 939 | 4 241 757 | 20 043 696 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 15 801 939 | 4 241 757 | 20 043 696 | |||||
| Izdevumi - kopā | 15 801 939 | 4 241 757 | 20 043 696 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 15 801 939 | 4 241 757 | 20 043 696 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 15 801 939 | 4 241 757 | 20 043 696 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 15 801 939 | 4 241 757 | 20 043 696 | |||||
| 31.04.00 | 12.110 | Dotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 11 124 654 | 796 667 | 11 921 321 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 11 124 654 | 796 667 | 11 921 321 | |||||
| Izdevumi - kopā | 11 124 654 | 796 667 | 11 921 321 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 11 124 654 | 796 667 | 11 921 321 | |||||
| Kārtējie izdevumi | ||||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 11 124 654 | 796 667 | 11 921 321 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 11 124 654 | -11 124 654 | ||||||
| 31.05.00 | 12.600 | Dotācija Autotransporta direkcijai Valsts maršrutu tīkla aģentūras izveidošanas koncepcijas īstenošanai | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 621 119 | 621 119 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 621 119 | 621 119 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 621 119 | 621 119 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 621 119 | 621 119 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 621 119 | 621 119 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 621 119 | 621 119 | ||||||
| 33.00.00 | 12.099 | Kohēzijas fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu ieviešana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 18 026 000 | -5 986 968 | 12 039 032 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 079 000 | -421 698 | 2 657 302 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 14 947 000 | -5 565 270 | 9 381 730 | |||||
| Izdevumi - kopā | 28 794 000 | -9 975 017 | 18 818 983 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 497 000 | -1 497 000 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 1 497 000 | -1 497 000 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 1 497 000 | -1 497 000 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 27 297 000 | -8 478 017 | 18 818 983 | |||||
| investīcijas | 27 297 000 | -8 478 017 | 18 818 983 | |||||
| Fiskālā bilance | -10 768 000 | 3 988 049 | -6 779 951 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 10 768 000 | -3 988 049 | 6 779 951 | |||||
| 34.00.00 | 12.099 | Kohēzijas fonda finansētie projekti ostu attīstībai | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 5 606 000 | -2 065 931 | 3 540 069 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 700 000 | -1 589 615 | 110 385 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 3 906 000 | -476 316 | 3 429 684 | |||||
| Izdevumi - kopā | 7 192 000 | -5 940 261 | 1 251 739 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 7 192 000 | -5 940 261 | 1 251 739 | |||||
| kapitālie izdevumi | 64 000 | 64 000 | ||||||
| investīcijas | 7 128 000 | -5 940 261 | 1 187 739 | |||||
| Fiskālā bilance | -1 586 000 | 3 874 330 | 2 288 330 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 1 586 000 | -3 874 330 | -2 288 330 | |||||
| 35.00.00 | 12.099 | Kohēzijas fonda finansētie projekti lidostu attīstībai | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 6 488 000 | -6 488 000 | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 6 488 000 | -6 488 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 6 254 000 | -6 254 000 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 6 254 000 | -6 254 000 | ||||||
| investīcijas | 6 254 000 | -6 254 000 | ||||||
| Fiskālā bilance | 234 000 | -234 000 | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -234 000 | 234 000 | ||||||
| 36.00.00 | 12.099 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta reģionālo autoceļu attīstības programma | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 13 040 000 | 13 040 000 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 13 040 000 | 13 040 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 13 040 000 | 13 040 000 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 13 040 000 | 13 040 000 | ||||||
| investīcijas | 13 040 000 | 13 040 000 | ||||||
| 37.00.00 | 12.099 | Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekti | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 767 000 | -475 969 | 291 031 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 91 000 | -47 426 | 43 574 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 676 000 | -428 543 | 247 457 | |||||
| Izdevumi - kopā | 848 000 | -555 874 | 292 126 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 12 410 | 12 410 | ||||||
| Kārtējie izdevumi | 12 410 | 12 410 | ||||||
| tai skaitā atalgojumi | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 848 000 | -568 284 | 279 716 | |||||
| investīcijas | 848 000 | -568 284 | 279 716 | |||||
| Fiskālā bilance | -81 000 | 79 905 | -1 095 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 81 000 | -79 905 | 1 095 | |||||
| 38.00.00 | 12.099 | Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 2 940 722 | -902 817 | 2 037 905 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 856 908 | -207 041 | 649 867 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 2 083 814 | -695 776 | 1 388 038 | |||||
| Izdevumi - kopā | 3 265 229 | -1 042 903 | 2 222 326 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 265 229 | -1 042 903 | 2 222 326 | |||||
| investīcijas | 3 265 229 | -1 042 903 | 2 222 326 | |||||
| Fiskālā bilance | -324 507 | 140 086 | -184 421 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 324 507 | -140 086 | 184 421 | |||||
| 39.00.00 | 12.400 | Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja darbības nodrošināšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 134 971 | 6 720 | 141 691 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 134 971 | 6 720 | 141 691 | |||||
| Izdevumi - kopā | 134 971 | 6 720 | 141 691 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 129 771 | -1 800 | 127 971 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 129 771 | -1 800 | 127 971 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 46 087 | 6 495 | 52 582 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 5 200 | 8 520 | 13 720 | |||||
| kapitālie izdevumi | 5 200 | 8 520 | 13 720 | |||||
| 40.00.00 | 12.100 | Tiešās pārvaldes iestādes Autotransporta inspekcijas darbības nodrošināšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 718 300 | 520 | 718 820 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 718 300 | 520 | 718 820 | |||||
| Izdevumi - kopā | 718 300 | 520 | 718 820 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 538 000 | 60 000 | 598 000 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 538 000 | 60 000 | 598 000 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 328 360 | 328 360 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 180 300 | -59 480 | 120 820 | |||||
| kapitālie izdevumi | 180 300 | -59 480 | 120 820 | |||||
| 41.00.00 | 12.400 | Civilās aviācijas aģentūras darbības nodrošināšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 988 790 | 10 900 | 999 690 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 988 790 | 10 900 | 999 690 | |||||
| Izdevumi - kopā | 988 790 | 10 900 | 999 690 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 973 500 | -54 310 | 919 190 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 956 250 | -57 407 | 898 843 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 498 470 | 47 386 | 545 856 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 17 250 | 3 097 | 20 347 | |||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 17 250 | 3 097 | 20 347 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 15 290 | 65 210 | 80 500 | |||||
| kapitālie izdevumi | 15 290 | 65 210 | 80 500 | |||||